RESOLUCIÓN DIRECTORAL: RD-199-2019-OGA

Autorizar el reembolso de gasto por concepto de viáticos por el monto de S/369.90 según se detalla en el cuadro siguiente: COMISIONADO: Benita Isabel Jáuregui Zúñiga, SOLICITUD DE REEMBOLSO N° 482-2019, SECUENCIA FUNCIONAL: 0033 DEFENSA NACIONAL, ESPECÍFICA DE GASTO: 2.3.2.1.2.2: S/369.00
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