RESOLUCIÓN DIRECTORAL: RD-169-2019-OGA

Autorizar el reembolso de gasto por concepto de viáticos por el monto de S/431.50 según se detalla en el cuadro siguiente: COMISIONADO: Gabriela Fernanda Buendía Torres, SECUENCIA FUNCIONAL: 0035 Realización de actividades protocolares y proyección de imagen, FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 109 Recursos directamente recaudados, ESPECÍFICA DE GASTO: 2.3.2.1.2.2 S/431.50
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